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kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府2025年部门预算公开说明

 

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表


注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


 


第一部分 2025年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能。

2、发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使镇自身摆脱困境。

3、公共服务职能:普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能:抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二)机构设置

kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府内设机构包括:内设机构包括: 党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办;农业综合服务中心、生态环境事务中心、退役军人服务站、自然资源和村镇建设事务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 140人,实有人数 145 人,其中在职 114人,退休 31人

二、部门预算单位构成

kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,630.55万元,其中:一般公共预算拨款1,630.55万元,(其中:纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入0万元。收入较去年减少117.78万元,主要原因是政府厉行节约,节约成本,做好过紧日子、苦日子准备

(二)支出预算:2025年本部门支出预算1,630.55万元,其中:一般公共服务支出1,630.55万元。支出较去年减少117.78万元,主要原因是政府厉行节约,节约成本,做好过紧日子、苦日子准备

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,630.55万元,其中:一般公共服务支出1,630.55万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算1,610.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出20万元,主要用于消防、环境保护、消荒、复垦及禁毒反电诈等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费支出272.68万元,比上年预算减少7.05万元,下降2.52%,主要原因是减少行政运行成本,压缩开支。提高成本效率

(二)三公经费预算:2025年本部门三公经费预算数为11万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2025三公经费预算较2024减少1万元,主要是节约成本,提倡过紧日子、苦日子,杜绝铺张浪费

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算5万元,拟召开人大、政协、乡村振兴、医保征缴、禁毒反电诈等会议,人数2000人,内容为人大选举、例会,政协讨论,乡村振兴推进,医保政策宣传,禁毒反电诈推进培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费预算支出;拟举办6场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支1万元,主要是妇女节庆,党建、国庆及工会篮球赛事

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额90万元,其中,货物类采购预算90万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车1辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,630.55万元,其中,基本支出1,610.55万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。



第二部分 2025年部门预算表

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