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2023年kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府部门预算公开说明

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表


注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


 


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、1、社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能。

2、2、发展经济职能。发展农村经济带领农民走向富裕、使镇自身摆脱困境。

3、3、公共服务职能。 普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。

4、4、基层建设职能。1.抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二)机构设置

kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府内设机构包括:本部门共有编制人数134人,实有人数141人内设六办三中心一大队一站分别为:党政综合办、基础党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

kaiyun体育娱乐岩口铺镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,748.33万元,其中,一般公共预算拨款收入1,748.33万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加374.27万元,主要原因是人员增加,工资福利支出大幅度增加

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1,748.33万元,其中:一般公共服务支出1,406.3万元;社会保障和就业支出202.99万元;卫生健康支出57.65万元;住房保障支出81.39万元。支出较去年增加425.87万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,748.33万元,其中:一般公共服务支出1,406.3万元,占80.44%;社会保障和就业支出202.99万元,占11.61%;卫生健康支出57.65万元,占3.3%;住房保障支出81.39万元,占4.66%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算1,700.13万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算48.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出48.2万元,主要用于耕地恢复等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一机关运行经费2023年本部门机关运行经费支出279.73万元,比上年预算增加182.01万元,增长186.27%,主要原因是人员增加,公务费相应增加

三公经费预算2023年本部门“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较2022减少4.8万元,主要是本预算单位厉行节约,减少招待费用

一般性支出情况2023年本部门会议费预算7万元,主要是人大、政协会议及政府日常工作召集的会议支出;培训费预算1万元政府新进人员的培训及各类技术、业务等培训;拟举办6场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算3万元,主要是党建、国庆等节日活动

政府采购情况2023年本部门政府采购预算总额30万元,其中,货物类采购预算20万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算10万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况截至202212月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,748.33万元,其中,基本支出1,700.13万元,项目支出48.2万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。





第二部分 2023年部门预算表

(岩口铺镇2023年)部门预算公开表(50) (9).xlsx









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