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kaiyun体育娱乐长乐乡人民政府2024年部门预算公开说明

 

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第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。

2、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。

4、组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色。

5、组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度。

6、过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度。

7、生产保障,包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品。

8、教育保障,包括协助教育部门普及九年义务教育,提高农民的科学文化素质。

9、医疗保障,包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高,农村医疗保险制度的建立和落实。

10、养老保障,包括福利院、敬老院的建设,农村养老保险制度的推行。

11、生活保障,包括建设乡村社会各种生活基础设施,建立农村特困户的救助制度和救助体系。

12、抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等。

13、抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

14、抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风。

15、抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。

(二)机构设置

kaiyun体育娱乐长乐乡人民政府内设机构包括:本部门共有编制人数61人,实有人数61人,内设股室11个,分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、生态环境事务中心、自然资源和村镇规划建设事务中心、农业综合服务中心、政务和社会事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

kaiyun体育娱乐长乐乡人民政府只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含kaiyun体育娱乐长乐乡人民政府。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,024.31万元,其中,一般公共预算拨款收入1,024.31万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加12.07万元,主要原因是收入增加

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1,024.31万元,其中:一般公共服务支出1,024.31万元。支出较去年增加12.07万元,主要原因是支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,024.31万元,相比2023年增加12.07万元,主要是因为支出增加其中:一般公共服务支出1,024.31万元,占100%。?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ent:44pt;text-align:justify;line-height:1.5;">具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算983.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算40.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出40.5万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一机关运行经费2024年本部门机关运行经费支出172.26万元,比上年预算减少4.16万元,下降2.36%,主要原因是厉行节约,削减不必要开支

三公经费预算2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较2023减少8.68万元,主要是厉行节约,削减不必要开支

一般性支出情况2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

政府采购情况2024年本部门政府采购预算总额78.3万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算78.3万元。

国有资产占用使用及新增资产配置情况截至202312月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车1辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,024.31万元,其中,基本支出983.81万元,项目支出40.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。


第二部分 2024年部门预算表

2024年长乐乡部门预算公开表(1).xlsx






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